【本書適用】
這本《銀行內部控制與稽核人員高分速成》適用於銀行內部控制與內部稽核測驗。
【本書特色】
1、二大科目高分速成,聚焦這一本就夠!
本書重點整理分別對應此測驗二大考科:「銀行內部控制與內部稽核法規」、「銀行內部控制與內部稽核」,內容依最新法規做修訂,並最後皆附「重點速記」單元,幫考生依「數量限制、金額限制、天數、比例、倍數」等分類整理歸類該科重點,便於速記。
2、豐富的表格整理歸納+關鍵字標示,輕輕鬆鬆法規K.O.!
據研究,眾多應試此測驗的考生一致認同「法規條文又多又長,背了瞬忘,遍尋不著記憶的關鍵點」是絕大痛點。有鑑於此,本書打破一般考用書籍文字內容密密麻麻、枯燥乏味的窠臼,將龐雜的法規,煉化整理為重點歸納,輔以關鍵字醒目標示,並加入各式圖表彙編,以富有效率的方式活化生硬的法條內容,打破背了就忘的循環夢魘,幫助考生找到記憶的最佳捷徑。
3、超過600道模擬測驗,牛刀小試+精選試題,實力隨時檢視!
本書在適當的段落處皆有與內容相應之「牛刀小試」;而各章節最末則附有「精選試題」,讓考生在研讀完內容後進行模擬測驗,一方面熟悉題型與出題方向,提高掌握考試重點的機率,另一方面,則找出自己未讀通透之處,即刻補強,隨時保持最佳戰力。所謂「以人為鏡,可以明得失」,讓逾600道模擬試題成為考生之鏡,以明弱點,立於不敗。
4、收錄109年試題與詳盡解析,考情脈絡一把抓!
本書收錄109年第37期、38期考題(一般金融類、消費金融類皆收錄),使考生在做題目驗收學習成果的同時,更可以模擬考試實況,增加臨場感,待正式上場時,臨機應變不慌張,難題迎刃而解!並由老師親選難題解析,幫助考生掌握命題脈絡。所謂「以古為鏡,可以知興替」,讓此6份共420題考古題成為考生之鏡,以明趨勢,強取勝機。
【相關法規】
中華民國銀行公會會員徵信準則
中華民國銀行公會會員授信準則
金融控股公司法
銀行業公司治理實務守則
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法
銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法
信用卡業務機構管理辦法
金融機構防制洗錢辦法
金融機構安全維護管理辦法
金融機構安全維護注意要點
金融機構安全設施設置基準
金融機構自動櫃員機安全防護準則
金融機構辦理出租保管箱業務安全維護工作應行注意事項
金融機構辦理現金卡業務應注意事項
金融機構出售不良債權應注意事項
外匯收支或交易申報辦法
巴塞爾銀行監理委員會所訂內部控制制度評估原則
信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法
【測驗簡介】
依據金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法,銀行具有業務或交易核准權限之各級主管,應於就任前取得本測驗合格證書。本證照旨在強化金融機構的內部控制與內部稽核,減少人員作業疏失、消彌舞弊,並提升營運效率,俾為金融機構健全經營之基石。
主辦單位:財團法人台灣金融研訓院。
報考資格:報名資格不限。
測驗科目(共2科):
1.銀行內部控制與內部稽核法規(50題)
範圍包括:基本法令及行政規章與相關函令。
2.銀行內部控制與內部稽核(80題)
範圍包括:內部控制與內部稽核制度、金融機構各項業務查核(含出納、存匯、授信暨逾期放款、外匯、投資、信託、財富管理、票券及證券、消費金融、資訊、衍生性金融商品等業務)。
測驗題型:四選一,單選選擇題。
合格標準:每科成績均達70分為合格。
※正確考試資訊以簡章為準※
【本書適用】
這本《銀行內部控制與稽核人員高分速成》適用於銀行內部控制與內部稽核測驗。
【本書特色】
1、二大科目高分速成,聚焦這一本就夠!
本書重點整理分別對應此測驗二大考科:「銀行內部控制與內部稽核法規」、「銀行內部控制與內部稽核」,內容依最新法規做修訂,並最後皆附「重點速記」單元,幫考生依「數量限制、金額限制、天數、比例、倍數」等分類整理歸類該科重點,便於速記。
2、豐富的表格整理歸納+關鍵字標示,輕輕鬆鬆法規K.O.!
據研究,眾多應試此測驗的考生一致認同「法規條文又多又長,背了瞬忘,遍尋不著記憶的...
目錄
第一部分 銀行內部控制與內部稽核法規
第一章 授信與徵信法規(含銀行法)
第二章 銀行業公司治理實務守則
第三章 金融控股公司及銀行內部控制與稽核制度實施辦法
第四章 金融控股公司法
第五章 資產評估損失準備提列及逾放呆帳處理
第六章 信用卡業務機構管理辦法
第七章 金融機構防制洗錢辦法
第八章 金融機構安全維護
第九章 現金卡業務與不良債權出售
第十章 票據金融管理與外匯申報
第十一章 其他內控制度相關規範
附錄:銀行內部控制與內部稽核法規重點速記
第二部分 銀行內部控制與內部稽核
第一章 內部控制概論
第二章 出納業務
第三章 存款業務
第四章 支票存款業務
第五章 授信業務
第六章 投資業務
第七章 信託業務
第八章 外匯業務
第九章 票券與證券業務
第十章 消費金融與其他業務
附錄:銀行內部控制與內部稽核重點速記
第三部分 歷屆試題
第37期銀行內部控制與內部稽核測驗試題
銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)
銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)
銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)
第38期銀行內部控制與內部稽核測驗試題
銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)
銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)
銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)
第一部分 銀行內部控制與內部稽核法規
第一章 授信與徵信法規(含銀行法)
第二章 銀行業公司治理實務守則
第三章 金融控股公司及銀行內部控制與稽核制度實施辦法
第四章 金融控股公司法
第五章 資產評估損失準備提列及逾放呆帳處理
第六章 信用卡業務機構管理辦法
第七章 金融機構防制洗錢辦法
第八章 金融機構安全維護
第九章 現金卡業務與不良債權出售
第十章 票據金融管理與外匯申報
第十一章 其他內控制度相關規範
附錄:銀行內部控制與內部稽核法規重點速記
第二部分 銀行內部控制與內部稽核
第一章 內部控制概論
第二章 出納業務
...
購物須知
關於二手書說明:
商品建檔資料為新書及二手書共用,因是二手商品,實際狀況可能已與建檔資料有差異,購買二手書時,請務必檢視商品書況、備註說明及書況影片,收到商品將以書況影片內呈現為準。若有差異時僅可提供退貨處理,無法換貨或再補寄。
商品版權法律說明:
TAAZE 單純提供網路二手書託售平台予消費者,並不涉入書本作者與原出版商間之任何糾紛;敬請各界鑒察。
退換貨說明:
二手書籍商品享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退貨,請於取得該商品10日內寄回。
二手影音商品(例如CD、DVD等),恕不提供10天猶豫期退貨。
二手商品無法提供換貨服務,僅能辦理退貨。如須退貨,請保持該商品及其附件的完整性(包含書籍封底之TAAZE物流條碼)。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱
退換貨原則、
二手CD、DVD退換貨說明。