本書按“先理論後實務”、“先整體框架,後詳細內容”的順序,開
篇簡潔而系統地介紹了內部審計的基本理論,然後以企業內各部門的作業
流程為起點,圍繞各個部門作業過程中涉及的關鍵性管理控制點,全面而
又突出地介紹了內部審計人員如何對企業的各個部門開展審計工作。在介
紹審計工作的具體執行方法時,列舉了大量的典型實例,對內部審計工作
中需要執行的審計內容、可以採用的
作者簡介:
宋娟
經濟學學士,會計師中級職稱,
註冊會計師,有6年工作經驗,精通企
業會計制度和國家財政、稅收法律知
識及上市公司法律法規,熟練掌握企
業財務分析,並能依據所提供財務數
據作出系統的財務分析和財務評估。
曾擔任複盛集團公司稽核室審計高級
專員,總負責大陸區4個廠的內部審計
工作,涉及機械、電子、運動器材等
行業。編寫暢銷書《財務報表分析從
入門到精通》。
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